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关于小规模纳税人跨季度退税问题。5月开专票,7月红冲了。现在退税怎么操作?是改第二季度申报表还是第三季度申报表?
红冲的那个季度申报表体现,比如开了红字负数发票就录进去,在预缴那里填上。
第三季度上填写就好了,红冲的部分,在预缴那里天上就可了。
红冲的那个季度申报表体现,比如开了红字负数发票就录进去,在预缴那里填上。