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发现上月发票错位,本月如何账务处理?

10月份购进的发票已入账已认证抵扣,在11月份发现有几张发票错位了,需要红冲,重开。10月份申报的时候是不是先正常申报,然后11月份的时候账务上需要怎么处理?

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  • Enos 2018-11-14 14:46

    11月份申报10月份增值税正常申报,11月份红冲发票后然后再按照蓝字开出来,不影响11月份的税款,账务上可以红冲后然后重新再做一笔一样的分录。

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其它 2条答案

  • 果子 2018-11-08 22:15

    10月份申报的时候是先正常申报,然后11月份开红字发票,冲销前面出错的发票。

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  • 超凶 2018-11-08 23:08

    10月份申报的时候按正常申报即可,11月份再开具红字发票红冲。

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