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增值税报表要如何填写?

10月已开出销项发票,后来发票作废11万,税额1万,作废前已经认证进项发票,如本月交足最低3%增值税,多认证的税额留为以后抵扣,增值税报表要如何填写?

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真水无香

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最佳答案

  • 老邓 2018-11-14 14:46

    作废的销项税额,一键获取销项发票,之前已认证的进项税形成留底税额。0申报就可以了

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其它 2条答案

  • 墨色 2018-11-08 22:55

    按照正常开具发票与作废发票的差额合计数,计算销项税额,大于进项税的,缴纳增值税。小于的,留底税额。

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  • 西西 2018-11-09 04:51

    增值税申报表只能是填到留抵税额,然后0申报了。

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