进口增值税发票与实际给别人付款金额不一致,该如何做账呢?

我们取得的进口增值税发票与实际给别人付款金额不一致,该如何做账呢?

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2 个回答

按发票入账,具体为什么不一致,企业要查清原因,因为发票与付款不一致,所以会存在往来有余额,企业查明原因然后平账。

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刘教练

先按照拿到的发票金额入账,这种情况的话,需要查明账实不平的原因才知道怎么回事哦。

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